你好老师,公司19年,7月有2张,8~9月,有4张,的进项发票,被税局说是虚开发票,要求企业进项转出,请问这个转出能在现在2022年6月申报5月的增值税申报表这份表里面的14栏那里填这虚开的19年6张进项发票总税额吗?能在这个时间的申报中进项转出吗?
欣欣子
于2022-06-06 13:42 发布 318次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好; 你之前分录怎么走的; 要考虑涉及损益科目走 借以前年度损益调整贷进项税转出 : 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ; 还 可能影响所得税的 ; 到时调整所得税 ;是的
2022-06-06 13:53:47
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同学你好
对的
需要进项转出
2022-06-06 13:49:10
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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你好,是错的
2016-11-17 17:01:20
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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