送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-15 09:25

借;待处理财产损益  贷;原材料 
借;其他应收款等科目 贷;待处理财产损益

春暖花开 追问

2017-05-15 09:28

@邹老师:老师,其他应收款是收到的是赔偿款么?老师如果老板没要求他赔偿,这个账怎么做呢?现在老板说不要他赔偿了,请问老师分录怎么做呢?

邹老师 解答

2017-05-15 09:29

你好,是的 
借;营业外支出  贷;待处理财产损益

春暖花开 追问

2017-05-15 09:35

@邹老师:谢谢老师!说的很详细。

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相关问题讨论
借;待处理财产损益 贷;原材料 借;其他应收款等科目 贷;待处理财产损益
2017-05-15 09:25:53
借:待处理财产损溢 贷:原材料 100*300
2019-08-17 21:09:32
借应收账款贷收入
2021-04-18 11:25:13
您好,计入固定资产,按月摊入研发支出(费用化或者资本化),原材料直接计入研发支出-费用化支出或者资本化支出
2019-11-15 13:26:03
您好 借:在建工程 贷:原材料
2020-02-20 19:40:52
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