十二月十日从正兴公司购进甲材料一批增值税专用发票记载货代两万元 增值税2600元 对方代运杂费300元款项 以银行存款支付材料验收入库
学堂用户hwkbbk
于2022-06-06 20:39 发布 731次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,因为是运杂费,不是专门的运费金额,不需要计算运杂费对应的税额的
2021-01-06 20:07:28

你好
借:固定资产20000%2B5400 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)2600,
贷:银行存款(借方合计金额)
2021-12-03 15:21:17

你好,是需要做这两笔业务的分录吗?
2021-07-01 19:26:50

借;预收账款8000 应收账款 贷;主营业务收入 12500 应交税费-应交增值税(销项税额)2125 银行存款1000
2016-07-06 10:38:47

你好
借:应收账款(含税收入%2B代垫运杂费),
贷:主营业务收入 ,
应交税费—应交增值税(销项税额),
银行存款(代垫运杂费)
2022-06-20 15:48:32
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