老师,我公司是现代服务有形动产租赁公司,因为公司现在在享受留抵退税政策,公司上个月底把这个留抵税50多万全退了,然后5月份开了发票,要交增值税7万多,但系统里面主表就不显示要交税,我就一直查,查到这里有个进项税额加计扣除,这个加计扣除一直都还没有抵税的,所以现在留抵税额是0了,系统就把这个加计扣除了税来抵了这个月应交的税金,导致应交税金交不了,请问这个不会有什么问题么?
桦琳
于2022-06-07 11:04 发布 697次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-07 11:08
同学你好
这个没事的
没什么问题
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你好,你的销项和进项未交增值税都是结转到转出未交增值税吗?
2022-05-05 11:59:35
资产类科目的
当时留底在未交增值税里面的吗
2022-10-20 20:21:53
你好; 可以的。 可以这样来做的
2022-05-07 11:59:19
可以的,你也可以直接借银行存款,贷应交税费,应交增值税进项转出。
2023-06-09 17:12:59
同学你好
这个没事的
没什么问题
2022-06-07 11:08:04
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