送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-07 13:46

 你好;     那 一开始甲方开票给你的还是直接开给供应商的  

实操学堂 追问

2022-06-07 14:15

开给供应商 我们只是债权债务抵消
但是应收应付抵消 有余额  就这个余额不知道计入什么科目

meizi老师 解答

2022-06-07 14:17

 你好 ;      那差异金额无法税前扣除的; 你要 调整到营业外支出或者营业外收入去 报所得税的  

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相关问题讨论
 你好;     那 一开始甲方开票给你的还是直接开给供应商的  
2022-06-07 13:46:37
这个由于没有取得发票,计提的折旧,是不能所得税税前扣除的
2019-09-17 16:33:51
你好,入固定资产,一次性计提折旧就可以
2020-07-19 22:05:59
同学你好 这个不包含的
2021-10-28 08:40:15
这个是可以享受企业所得税一次性扣除的政策的。
2019-10-17 10:44:13
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