老师,二月份有一个固定资产的发票已经入账了,也计提折旧了!但是五月份发现发票开的名头不对,又退回去重新开了,现在供应商把上次的固定资产还有5月份购买的商品一起开了一张发票过来了!那我这账务处理该怎么做啊?冲销之前的固定资产分录吗?分录是在固定资产模块自动生成的凭证,而且折旧已经计提了,那我该怎么做现在手里这个发票呢!这个发票金额包括2月份那个固定资产的金额 而且拿过来的发票没有红字发票,只有一个正确的发票
陪你考证的初级班主任
于2022-06-07 13:46 发布 1465次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 也是按正常来计提折旧
2019-05-08 14:22:58
同学你好
冲之前的固定资产然后重新做
2022-06-07 13:49:06
没有设置折旧,那么你在这里面折旧,取数有可能是不准确的。
2019-06-04 21:32:26
调你的账套吧,模块没法调整。
2017-06-08 18:00:49
先做完固定资产卡片,才会计提折旧
2017-06-29 17:01:21
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