计提其他债权投资计提信用减值损失,不是说不影响 问
您好摊余成本包括减值的。 答
老师,我们每个月都有暂估入库,都是本月把上月的先 问
同学,你好 2024年在2025年6月前需要汇算清缴,在2025.6月前获取到发票就可以 答
借:应付职工薪酬20万,贷:应收账款--代发工资20万,借: 问
你好,可以做 借:主营业务成本2 贷:应付职工薪酬2 答
快账软件中,同一个一级科目设置了辅助核算是不是 问
设置了辅助核算,不能增加子科目 对的科目余额表或者是明细账都行 答
问题一:甲公司100%控股乙公司,实缴了部分资金,现在 问
1乙公司不需要退,如果有转让价格的,这个是新股东支付给甲 2可以 3假设平价转让的,甲公司借银行存款,贷长期股权投资, 丙公司借长期股权投资,贷银行存款 答

保存凭证时,贷:其他应付款,为什么提示"部门核算或个人往来科目的部门不能为空"?
答: 设置有的有部门或个人往来核算,需要输入或选择才可以。
上月有一笔其他应付款明细科目走串了的业务 ,这个月冲调凭证怎样做
答: 你好,你错误的分录是?正确的分录应当是?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,我现在遇到这样一个问题,我们是国企,一员工去年1-6月五险和职业年金由管委会代扣,分别挂在其他应付款个人往来——xxx、其他应付款——员工职业年金,现在把钱转给国库集中支付中心,支付时发现去年漏提一个月的职业年金238.88元,支付的五险金额也比期初数多4元。这些差额我应该挂到哪个科目,怎么做这张凭证
答: 是什么准则做账的。

