送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-08 08:20

你好

1.购入材料一批,货款18000元增值税率13%,开出转账支票一张支付材料未验收入库
借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款
2.用现金支票购买办公用品一批交车间使用300元管理部门500元
借:管理费用,贷:银行存款
3.职工刘某报销差旅费1500元,余款退回现金(原已借款3000元)
借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款
4.收到国家投资新机器一台,原价32000元
借:固定资产,贷:实收资本
5.从银行存款中提取现金100000元.
借:库存现金,贷:银行存款
6.以现金支付职工医药费 3120元
借:应付职工薪酬,贷:库存现金
7.收回其他单位所欠货款2800元送存银行
借:库存现金,贷:应收账款
借:银行存款,贷:库存现金
8.预收C产品货款50000元存入银行
借:银行存款,贷:预收账款
9.计提固定资产折旧,其中生产车间设备折旧费3300元管理部门办公设备折旧费1200元
借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧
10.发出A材料,其中生产甲产品耗用25000元,生产乙产品耗用15000元,车间一般耗用4000元,管理部门耗用2000元
借:生产成本—甲产品,生产成本—乙产品,制造费用,管理费用,贷:原材料
11..结算本月应付职工工资100000元,其中生产甲产品的工人工资40000元,生产乙产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元企业管理部门人员20000元

借:生产成本—甲产品,生产成本—乙产品,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 

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2022-06-08 08:20:28
你好 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款
2020-03-29 16:21:15
你好 借:制造费用2800 管理费用2400 贷:累计折旧 5200
2022-08-29 09:36:05
借:管理费用-折旧 借:销售费用-折旧 借:其他业务成本-折旧 贷:累计折旧
2023-07-14 14:09:28
借:制造费用1500 管理费用500 贷:累计折旧2000
2019-03-04 21:04:32
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