某市大型电器专卖公司为增值税一般纳税人2018年10月发生下列购销业务: (1)销售给某宾馆300台空调,开具的增值税专用发票上注明每台不含税价格3000元 (2)零售电视机100台.每台零售价格3900元 (3)购进空调400台,取得增值税专用发票注明不含税价款560000元,发票已经通过认证货款已经支付。 上述商品增值税率均为13%。 问:该公司应纳增值税额。(保留到整数)
学堂用户a633qr
于2022-06-08 11:13 发布 1009次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,专票不包含增值税
2019-06-01 13:42:53
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你好,计算如下请参考
2022-05-02 20:06:02
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你好,该公司应纳增值税额=300*3000*13%%2B100*3900/1.13*13%—560000*13%
2022-06-08 11:14:10
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当期可以抵扣进项税是1.95
销项税是7.8%2B200*(80%2B35)/1.13*13%/1000=8.06
计算该企业当月应纳增值税8.06-1.95=6.11
2022-04-11 11:42:34
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你好,计算该商场本月应纳增值税额=销项税额—进项税额=3390万/1.13*13%%2B350万*13%—260万/3—13万—25万*9%
2022-12-05 13:50:42
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