- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的
2017-05-15 21:55:40
借“应付账款-xx公司
贷:其他应付款-老板
2024-05-08 11:31:16
你好,如果发票没有开入,款项付了,借预付账款,贷银行存款,
2019-06-27 16:46:38
要么购买时就做成本,做管理费用了又转 成本没有道理的,而且,技术服务收入和产品销售不同,这个成本不一定是和收入同步的,不同步也可以的
2018-12-21 17:08:56
您好,这个计入到办公费或者其他都行
2022-05-14 09:32:53
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