老师:你好,我公司已开发票给开发商已经做了工程结算收入,开发商没钱,用房产抵扣应收帐款的会计分录怎么做?
Happy
于2022-06-09 16:37 发布 542次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借固定资产
进项
贷应收账款
2022-06-09 16:38:03
您好!你不如直接借应付账款 贷应收账款
2022-06-10 10:44:32
同学你好,很高兴为你解答,你不是拿房抵了吗?为什么钱已经给了?是部分给的钱部分给了房吗?
2021-07-28 22:06:58
我已经收到货,钱已付,增值税发票已经收到,但是我没有抵扣,你说的和分录和已经抵扣时的分录一下呀?那如果我抵扣时又应该做什么会计科目?谢谢老师
2017-02-12 17:56:05
供参考,1借预付账款 贷 银行存款 等发票到了再入账 2借库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷银行存款 3借发出商品 贷库存商品 借银行存款 贷预收账款 4借发出商品 贷库存商品 像你说的1和3实务中不常见。
2017-02-12 19:54:25
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