4月有一些配件的送货单来了,配件已经入仓库,供应商没有给我对账单,我的账上就没有入库,按理应当按权责发生制 先暂估入库,做暂估应付款。4月底盘点了配件已经包含我账上没有入库的配件,盘点差异冲了管理费用,我5月要怎么做账 才能保证我挂应付正确,以及我的配件怎么做账
静姐jie
于2022-06-11 17:46 发布 518次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-11 17:57
借:库存商品-配件(送货单配件金额)
借:管理费用(差异)
贷:应付账款(实际应付)
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借:管理费用(差异)
贷:应付账款(实际应付)
2022-06-11 17:57:31
你好,商贸企业是没有车间的说法的
,货架用到油漆,送货单,角箱都是计入销售费用
2017-04-21 15:35:11
可以的,调增不允许抵扣的
2018-01-03 16:41:31
可以,也可以计入存货的成本
2016-02-25 16:27:25
计入管理费用吧
2016-04-01 13:30:19
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