送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-13 19:24

你好;    是销售给客户了。  借固定资产;进项税 贷银行存款     ;借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产;  借 银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 结转   借固定资产清理贷资产处置损益 或者做相反分录   

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你好;    是销售给客户了。  借固定资产;进项税 贷银行存款     ;借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产;  借 银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 结转   借固定资产清理贷资产处置损益 或者做相反分录   
2022-06-13 19:24:02
你好,中间的差额就是你的服务费 你做借银行贷主营业务收入贷销项 你只做这个就可以,如果你们先收到钱, 借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行贷主营业务收入贷销项
2020-07-23 14:42:32
你好 ,不可以的,自己给自己开具
2020-02-24 17:45:07
你们自己买自己的吗?
2018-07-06 17:34:07
你好同学,是可以进行抵扣的,账务处理如下: 借:固定资产 应交税金-应交增值税-进项税 贷:银行存款
2019-10-31 10:33:58
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