送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-14 16:39

你好,进料加工核销应调整免抵退税额是实际分配率和计划分配率算出来的免抵退税额的差。

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核销之后就正常情况下,你的年底退了,金额也要发生变化,就相当于是这一部分出现减少,那么是负数就是正常的,你正常按照负数填写就行了。
2022-05-16 12:03:47
您好 请问什么原因要调整为负数 您平时免抵税额分录怎么写的
2022-05-13 11:39:58
那你这个直接转到你对应的主营业务成本处理。
2022-04-18 17:39:05
同学您好。不是的。免抵退税额(即退税限额)=出口金额*退税率。①当期期末留抵税额≤当期免抵退税额时:当期应退税额=当期期末留抵税额 ②当期期末留抵税额>当期免抵退税额时 当期应退税额=当期免抵退税额
2021-06-18 19:55:06
你好!免抵退税的计税依据 以出口企业开具的出口发票上的离岸价格为准,以其他加工条件成交的,应扣除按会计制度允许冲减出口销售收入的运费、保险费、佣金等。若出口发票不能如实反映离岸价,企业应以实际离岸价申报免抵退税,否则税务机关有权按照《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》予以核定。 二、举例说明 (一)某生产企业2008年6月一般贸易出口货物折合人民币100万元,内销60万元,当期进项税额为16万元,适用征税率17%,退税率13%,计算应纳税款、应退税额和免抵税额 第一步:计算“免抵退税不得免征和抵扣税额”。免抵退税不得免征和抵扣税额=外销收入×(征税率-退税率)=100×(17%-13%)=4万元。 第二步:计算“当期应纳税额”。当期应纳税额=内销收入×征税率-(当期进项税额-免抵退税不得免征和抵扣税额 )=60×17%-(16-4)=-1.8万元。 第三步:计算“免抵退税额”。免抵退税额=外销收入×退税率=100×13%=13万元。 第四步:取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额,则免抵税额=免抵退税额-应退税额。 由于留抵税额1.8万元<免抵退税额13万元,因此当期应退税额=1.8万元,免抵税额=免抵退税额-应退税额=13-1.8=11.2万元。 因此,该生产企业2008年6月应交增值税0元,应退增值税1.8万元,免抵税额11.2万元。
2022-05-26 11:43:21
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