
要反结账到2016.12月,2017年1-4月除了要反结账,还需要反记账吗
答: 需要反结账,反过账
老师,如果是6月份的帐我已经记账、结账了,7月份的会计分录我也做了几笔了,请问我还能操作6月份的反结账、反记账、反审核凭证吗?
答: 可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3如何反结账,反记账,已经结账的先反结账,还是先反记账
答: 学员你好, 可以进行以下操作: 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作; 2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作; 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。


秋辰CC 追问
2017-05-18 15:28
邹老师 解答
2017-05-18 15:29
秋辰CC 追问
2017-05-18 15:30
邹老师 解答
2017-05-18 15:40