一个工程开票结束了,还有未付款,这部分未付款付了 问
开票结束了,可全部结转成本 答
老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票 问
普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。 答
老师,请问工程项目上的机械费包括哪些机械? 问
你好,这个没有固定。每个项目不一样,所用到的机械都不同。 答
你好老师汇算清缴研究费用其他费用有限额扣除然 问
提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整: 核对数据:查账务处理,看费用化和资本化支出记录是否准确;对比辅助账,确保取数无误。 重新计算:算出准确的费用化、资本化及合计金额,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报:确认行次填报无误,公式设置正确。 答
您好!无形资产摊销时计入生产成本,停产后这部分摊 问
您好,您停产是因为非正常性的还是季节性质的呢? 答

本月电费银行存款扣了5000元,下月能来开发票,怎么做账?
答: 借管理费用贷银行存款 发票,到了之后借其他应付款,借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。
老师请教您个问题,我们公司16年有笔货款是对公出去的,对方没开发票。然后这笔账16年也没做账,以前是代账公司记的账,银行存款后来被调对了。也就是16年压根就没记账!上个月让对方把发票补开过来(是专票)我现在要如何做账。[捂脸]
答: 您好 银行存款后来被调对了 请问调整分录怎么写的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想问一下,我们有个公司没有账目,不开票,现在老板发了2-12月的银行存款明细,怎么建账做账?每个月都做吗?还是建期初余额?从公户汇款出去的钱都没开发票(保险发票)
答: 你好。期初可以是0, 可以补做到12月份 什么保险的


邹老师 解答
2017-05-19 21:52
邹老师 解答
2017-05-19 22:07