- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-21 12:06
不用计提。实际发生时记账
借应付职工薪酬 贷现金或银行存款 再做一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬
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借应付职工薪酬 贷现金或银行存款 再做一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬
2017-05-21 12:06:42
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
按你们实际发生的餐费这个去计提
2019-09-02 17:13:50
您好,借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-09-08 13:55:37
借管理费用 贷现金或银行存款
2017-03-06 21:48:39
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2017-05-21 12:16
方老师 解答
2017-05-21 14:37