老师,我21年暂估入库29000元,今年汇算前收到发票700元,去年暂估的商品已经销售了也结转成本了,现在收到发票后我该怎么做账务处理呢?
冷傲的冰淇淋
于2022-06-19 16:35 发布 1114次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本做相应的调整
2019-12-23 18:04:25

你好
实际暂估多了吗
还是就是发票没到
2022-06-19 16:35:23

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
然后补结转成本,借;以前年度损益调整,贷;库存商品
2019-11-22 14:13:48

1.收到受托加工物资时:
不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。
2.实际加工时:
借:生产成本
贷:制造费用 等
3.完工入库时:
借:库存商品——受托加工完工商品
贷:生产成本
4.交付完工物资时:
借:应收帐款 等
贷:主营业务收入 等
贷:应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:应交税金——应交消费税
同时,结转库存商品:
借:主营业务成本 等
贷:库存商品——受托加工完工商品
另外:在备查簿上登记交还的受托加工物资。
2019-06-15 12:06:04

一般是按实际的成本结转,不用表格直接用软件电脑自动转,盘亏是可以转入管理费用 的
和其它的行业比只有进销存的软件要控制同学。,
2020-04-21 10:54:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息