送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-05-24 09:36

老师,我们公司工资是年结的,如果中间有员工支取一部分工资的话,我怎么写分录?

舎鍀 追问

2017-05-24 14:43

谢谢老师,老师帮忙看看,一堆这样的单子怎么入账啊?用于给车间供水的水管

舎鍀 追问

2017-05-25 14:30

老师,我的进料单里,数量乘单价的金额,和单子开的总数差几块钱,他开票的时候,把后面的数字抹掉了,我录入凭证的时候,总数提示我不想等怎么办?

李爱文老师 解答

2017-05-23 22:12

首先看你的建账的起账期间,如建账期间是:2017年1月,那么你录入的期初余额实际上也是年初余额。对于固定资产,固定资产属于资产科目,余额应该是借方余额,录入固定资产卡片后,在借方累计是正常的,因为前期是0

李爱文老师 解答

2017-05-24 10:28

建议付工资时,借:应付职工薪酬——XX个人,贷:银行存款——XX账户(或库存现金);每个月计提工资时,借:管理费用——工资(或销售费用——工资,或制造费用——工资),贷:应付职工薪酬——XX个人 
对工资全部计提到个人

李爱文老师 解答

2017-05-24 14:46

直接计入“制造费用——低耗”科目处理

李爱文老师 解答

2017-05-25 14:35

按开票金额入账,数量不变,开票金额除以数量得到单价,将单价改一下

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相关问题讨论
首先看你的建账的起账期间,如建账期间是:2017年1月,那么你录入的期初余额实际上也是年初余额。对于固定资产,固定资产属于资产科目,余额应该是借方余额,录入固定资产卡片后,在借方累计是正常的,因为前期是0
2017-05-23 22:12:20
你好,同学。 你这当期增加,这是正常的,你期末的数据是一致的不
2020-06-28 19:07:48
这些可以不录入,只要你把建账的期初数录合适就可以了!
2018-09-26 01:14:27
同学你好 这个是借方的
2022-03-07 12:39:35
您好 2月重新建账 新帐套里的初始化期初数据,是录入20年1月底的科目余额
2020-02-29 17:01:24
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