发生退货,对方开来增值税专用发票(正数销货),发票和原来会计做的凭证请看图片。当月增值税申报表,该笔退货按进项抵扣了,销售收入未冲减,但利润表收入却是冲减了该笔退货。所以增值税销售收入与利润表收入不一致。年终造成增值税收入申报大于所得税收入申报,又该怎么处理?要纳税调增么?
雪晓清笳
于2017-05-24 09:48 发布 771次浏览

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李爱文老师
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你好,按照收入申报的
2019-07-13 02:20:15
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是的。
2017-03-27 13:04:58
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填写申报表的数字都是不含税金额。
2019-05-14 14:38:41
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将对方开具的专用发票的税按“应交税费——应交增值税(进项税额)入账”。此项视同采购处理
按增值税销售收入,调整利润表的收入
2017-05-24 16:58:11
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您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
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