送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-06-25 13:48

您好
.出售产品一批,(不含税)售价90000元,增值税11700元,货款收到存入银行。
借 银行存款90000+11700=101700
贷 主营业务收入90000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额11700
2.按出售产品的实际成本 58 000 元转账。
借 主营业务成本58000
贷 库存商品58000
3.销售材料一批,价款10000元,增值税税额1300元,货款尚未收到。
借 应收账款11300
贷 其他业务收入10000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额1300
4.结转上述材料的成本6000元。
借 其他业务成本6000
贷 原材料6000
5.以现金支付销售部门各种办公费用400元。
 借 销售费用400
贷 库存现金400
6.以银行存款支付管理部门的办公费用1600元。
借 管理费用1600
贷 银行存款1600
7.以银行存款支付前欠银行借款利息790元。
借 应付利息790
贷 银行存款790
8.收到供货方赔付的违约金5800元存入银行。
借 银行存款5800
贷 营业外收入5800
9.向希望工程捐款10000元,以银行存款支付。
借 营业外支出10000
贷 银行存款10000
10.销售多余的原材料一批,货款4000元及增值税520元,款已收存银行。
借 银行存款4520
贷 其他业务收入4000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额520
11.月末结转上批材料的实际成本3200元。
借 其他业务成本3200
贷 原材料3200

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相关问题讨论
借银行存款 贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费应交增值税
2015-11-05 10:51:15
你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2021-12-13 15:23:48
您好 .出售产品一批,(不含税)售价90000元,增值税11700元,货款收到存入银行。 借 银行存款90000+11700=101700 贷 主营业务收入90000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额11700 2.按出售产品的实际成本 58 000 元转账。 借 主营业务成本58000 贷 库存商品58000 3.销售材料一批,价款10000元,增值税税额1300元,货款尚未收到。 借 应收账款11300 贷 其他业务收入10000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额1300 4.结转上述材料的成本6000元。 借 其他业务成本6000 贷 原材料6000 5.以现金支付销售部门各种办公费用400元。 借 销售费用400 贷 库存现金400 6.以银行存款支付管理部门的办公费用1600元。 借 管理费用1600 贷 银行存款1600 7.以银行存款支付前欠银行借款利息790元。 借 应付利息790 贷 银行存款790 8.收到供货方赔付的违约金5800元存入银行。 借 银行存款5800 贷 营业外收入5800 9.向希望工程捐款10000元,以银行存款支付。 借 营业外支出10000 贷 银行存款10000 10.销售多余的原材料一批,货款4000元及增值税520元,款已收存银行。 借 银行存款4520 贷 其他业务收入4000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额520 11.月末结转上批材料的实际成本3200元。 借 其他业务成本3200 贷 原材料3200
2022-06-25 13:48:19
同学你好,销售时,借:银行存款,10000元,贷:其他业务收入,8547.01元,应交税费-应交增值税-销项,1452.99元,结转成本,借:主营业务成本,6000元,贷:原材料-A,6000元。
2021-06-02 23:07:21
你好 借:银行存款 113万,贷:其他业务收入100万 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)13万 借:其他业务成本 80万 , 贷:原材料80万
2022-06-23 12:00:25
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