这个月是筹建期 ,交了当月房租10万元,然后老板说过几个月再去开发票,那这个月记帐这样对吗? 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,还是先借:其他应收款-房东 贷:银行存款,等 发票来了再 借:管理费用-开办费,贷:其他应收款。另外,每月交的房租需要摊销吗?
夏花
于2017-05-24 16:11 发布 688次浏览
- 送心意
职称:
2017-07-18 16:49
你好!首先,要不要摊销是看你一次交了几个月的,如果10万是一个月的房租,就不用摊销了。如果是超过1个月,就要摊销。另外,你预交了房租,可以借管理费用-开办费 贷银行存款。但是收到发票的时候就不用在做分录了。直接把发票贴上去就行了。不建议按你后面的分录。因为房租属于当月的费用,要计入当月的期间费用,你后面的等发票来了再计入管理费用,就不符合权责发生制了。
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
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你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
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可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
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您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
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不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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