找郭老师,有问题要问? 问
在的,具体的什么问题? 答
合作社做了无票收入,不像平时那种带自产自销的字 问
你好可以的自产自销的可以 答
老师,请问认缴出资的股权变更,需要交印花税和企业 问
你好,没有收到,不需要交印花税,这个不需要交所得税的 答
委托加工物资按实际成本,怎么还会有材料成本差异 问
您好,这个给您看看么 答
公司员工要离职,但是之前几个月的社保公司还欠费 问
你好,他的意思就是你们交费了之后才能减少。 答
老师,建筑业对上结算单办好了,但是业主还没让开票,这个税做到应交税费-销项税额里还是做到代转销项税额里呢
答: 您好!你的意思是,你没有开票,但是要先交税是吗
结转增值税 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额为什么要做这一笔?
答: 你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问汽车店维修结算单收款158,工时是30配件128,销项税额是多少?
答: 你们是一般纳税人吗,销项税额,158/(1%2B13%)
每个月销项大于进项我的结转是:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——进项税额 借:应交税费——销项税额 贷:应交税费——未交增值税 我想问一下如果是进项大于销项应该怎么结转啊
例销项税额800 进项税额1000 结转时:借:应交税费-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-进项税额800 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 800
老师,销项比进项少,是不是只结转销项金额就好?比如图片上,借:应交税费-应交增值税-销项税额41712.11 贷:应交税费-应交增值税-进项税额41712.11
panpan 追问
2022-06-27 15:37
宋生老师 解答
2022-06-27 15:40