实际业务中按照1000万产值确认了收入并申报了增值税,实际当月我只开了800万发票,那200万的收入和发票的差在计提入合同资产时贷方的应交税费是直接计入销项税额还是待转销项税额科目呀。
小鱼儿
于2022-06-28 17:51 发布 388次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-06-28 17:54
你好!应该直接计入销项税额(确认未开票收入和销项税额)
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

是的
2017-04-15 16:38:15

可以的
2017-09-04 22:00:33
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