老师您好,我们是建筑企业,收到普通发票,原先暂估成本时做的分录是 借:工程施工 贷应付账款-暂估 。冲暂估事做的分录是 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-某供应商,请问这个分录对吗?
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于2022-06-29 11:45 发布 889次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-29 11:46
但骨和发票是一样的,可以。
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但骨和发票是一样的,可以。
2022-06-29 11:46:56
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你好,应付未付的通过应付账款 核算
2019-05-13 08:49:14
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你好
借:在建工程-间接费用 贷:应付账款 这样就对了
2021-08-20 15:33:28
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你好,建筑企业收到预收款开具普通发票是需要正常计算纳税的
2020-07-28 17:35:48
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同学,你好
不需要的
2022-06-28 15:52:38
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2022-06-29 11:50
郭老师 解答
2022-06-29 11:50