老师月末或者年末应交税费科目余额应该怎么处理?是不是年末或者月末应交税费科目(除应交税费-未交增值税)科目外其他科目都要结转平
纯真的大地
于2022-06-29 16:06 发布 1095次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-06-09 14:48:21
您好,未交增值税是没有余额的,需要缴纳增值税的时候,借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税,缴纳增值税的时候,借应交税费——未交增值税贷银行存款
2019-07-21 16:23:00
??????? 应缴税费应缴增值税整体没余额 缴纳后
2016-08-22 16:37:58
同学 你好
月末应交税费~转出未交增值税科目有余额,应交增值税~未交增值税没有余额,正常
2018-12-11 10:17:36
你好,无论借方贷方都要转,如贷方余额分录是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借方余额则到分录
2019-03-22 10:00:00
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