业务招待费的发票是那种机打发票,上边就一个金额,没有把金额跟税额分开,那填纳税调整表的时候账载金额、税收金额、和调增金额分别怎么填?
阳光总在风雨后
于2017-05-25 16:53 发布 853次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你只要填账载金额就行了。
2017-05-25 16:54:17
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
比如收入1000万,发生业务招待费15万,收入的5‰=5万,发生额的60%=9万,所以按5万扣除,10万做纳税调增处理
2019-04-10 09:57:50
你好,您填的是正确的。
2020-03-09 14:37:11
没错,纳税调整的金额没问题
2021-06-01 10:01:00
税收金额填写1680*60%
2020-05-06 10:40:59
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