送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-27 09:04

老师,增值税部分怎么处理?

王雁鸣老师 解答

2017-05-27 08:42

您好,摘要,收到固定资产发票,借;固定资产,正数,借:固定资产,负数。

王雁鸣老师 解答

2017-05-27 09:06

您好,收到固定资产发票,借;固定资产,正数,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),借:固定资产,负数。

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相关问题讨论
您好,摘要,收到固定资产发票,借;固定资产,正数,借:固定资产,负数。
2017-05-27 08:42:24
是全部金额都开了发票,还是部分发票开了发票? 这决定你如何入账
2017-05-27 23:56:10
补计入固定资产分录就是了 借;固定资产 贷;银行存款等科目
2018-11-09 10:24:44
您好 2017年开票到公司的话 应该从2017年开始计提折旧
2019-11-20 09:33:42
您好,固定资产按入账时点公允价值计入固定资产,按固定资产原值和折旧计算折旧。
2020-06-10 21:40:58
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