老师 请问借款转为奖金,这种是必须按照工资申 问
奖金就需要申报个税,发票冲就不需要申报个税 答
老师公司里买了一张沙发,用在会议室的,这个进项能 问
你好,可以的,你可以做办公费抵扣。 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
您好,不付款也没有发票,不入账嘛,财务入账是跟钱有关的,这个资产在我们备查簿里登记 答
公司收到专精特新奖励,并开出发票,这笔业务如何处 问
你好,这个借银行存款贷营业外收入 答
现在我们武汉家具国补,我作为厂家,没有进项票,可很 问
你好,可以注册公司,所得税征收方式按照收入核定,这个需要和税务局协商,或者注册个体户也行。 答
木木老师您上次说挂靠的内账不用做成本和收入,有一点还想问您一下,这个前提是乙挂靠我们公司,比如乙的工程,我收到工程款100,我要付A30、B70,这样的,我收到的其他应付款的明细怎么体现,我才能清楚的看到我是把这个工程的回来款分别付给了A和B.借银行存款100贷其他应付款100-项目名称借其他应付款30-项目名称-A借其他应付款70-项目名称-B贷银行存款100第二笔就添加不了A和B了,会提示上级科目已使用
答: 你好, 可以在摘要注明清楚就可以了
为什么收到工程款之前的财务会做银行存款5000其他应付款5000?
答: 您好,可能有5000是代收代付的吧。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有些房地产工程的问题想咨询一下支付工程款的时,挂着往来,借:其他应付款,贷:银行存款,现在要怎么入账?
答: 现在业务到哪一步了?
老师工程项目,退回工程款中间的差价,记入什么科目借:银行存款 贷:其他应付款借:其他应付款 贷:银行存款 ……(中间的差额部分没有票据,应该记入什么科目)
银行流水单,贷方是10000元,付款方是法人张三,摘要借款,借:银行存款 10000贷:其他应付款-张三10000对吗,老师。这样写的原因能解释一下吗?谢谢
我们单位往来资金专户收到市里拨来的戴帽资金,我们收到以后又拨付给乡镇,由他们直补给个人。请问这笔业务进来钱的时候是不是可以挂其他应付款啊?借,银行存款,贷,其他应付款,出去的时候反向冲平。
王泽航 追问
2017-05-27 09:18
王雁鸣老师 解答
2017-05-27 09:19
王泽航 追问
2017-05-27 09:21
王雁鸣老师 解答
2017-05-27 09:22