- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-05 10:01
你好 ; 你什么准则的; 因为跨年了。 要考虑做其他科目的
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你好 ; 你什么准则的; 因为跨年了。 要考虑做其他科目的
2022-07-05 10:01:17
同学你好,发票冲红后,做一笔同样的负数凭证
比如
借:应收账款 -11300
贷:主营业务收入-10000
应交税费-销项税-1300
2022-02-18 20:54:07
你好!5月的销项不能抵扣4月的。
2018-05-07 10:54:29
当月的作废 跨越的必须开红字发票
2019-06-20 08:10:36
对的是的,是这么做的。
2024-08-21 09:36:45
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2022-07-05 10:04
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2022-07-05 10:09