送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-07-05 10:01

 你好 ;      你什么准则的; 因为跨年了。  要考虑做其他科目的  

实操学堂 追问

2022-07-05 10:04

小企业会计准则

meizi老师 解答

2022-07-05 10:09

 你好;  借利润分配-未分配利润;应交税费-应交增值税 贷 应收账款    

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相关问题讨论
 你好 ;      你什么准则的; 因为跨年了。  要考虑做其他科目的  
2022-07-05 10:01:17
同学你好,发票冲红后,做一笔同样的负数凭证 比如 借:应收账款 -11300 贷:主营业务收入-10000 应交税费-销项税-1300
2022-02-18 20:54:07
你好!5月的销项不能抵扣4月的。
2018-05-07 10:54:29
当月的作废 跨越的必须开红字发票
2019-06-20 08:10:36
对的是的,是这么做的。
2024-08-21 09:36:45
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