- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-05 10:01
你好 ; 你什么准则的; 因为跨年了。 要考虑做其他科目的
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同学你好,发票冲红后,做一笔同样的负数凭证
比如
借:应收账款 -11300
贷:主营业务收入-10000
应交税费-销项税-1300
2022-02-18 20:54:07
你好 ; 你什么准则的; 因为跨年了。 要考虑做其他科目的
2022-07-05 10:01:17
红票的直接冲抵你当期销项税
2018-10-16 14:41:30
对的是的,是这么做的。
2024-08-21 09:36:45
你好!5月的销项不能抵扣4月的。
2018-05-07 10:54:29
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