送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-27 18:35

之前是代账做的,应该是计提了

番茄 追问

2017-05-27 19:10

用其他应付款,怎么做呢

番茄 追问

2017-05-27 19:39

要是没有计提又要怎么做?

方老师 解答

2017-05-27 18:33

3月计提了吗

方老师 解答

2017-05-27 18:36

计提过缴纳时借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款

方老师 解答

2017-05-27 19:34

把其他应收款换成其他应付款

方老师 解答

2017-05-27 19:41

没有计提做补提的,借管理费用贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好,之前有做计提分录吗? 
2022-01-11 19:59:47
3月计提了吗
2017-05-27 18:33:04
你好,这个是公司全部负担吗?
2021-12-16 09:17:11
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保 借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款
2020-07-23 11:17:56
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 金额填写上就可以了
2020-05-22 09:22:45
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