送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-27 18:35

之前是代账做的,应该是计提了

番茄 追问

2017-05-27 19:10

用其他应付款,怎么做呢

番茄 追问

2017-05-27 19:39

要是没有计提又要怎么做?

方老师 解答

2017-05-27 18:33

3月计提了吗

方老师 解答

2017-05-27 18:36

计提过缴纳时借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款

方老师 解答

2017-05-27 19:34

把其他应收款换成其他应付款

方老师 解答

2017-05-27 19:41

没有计提做补提的,借管理费用贷应付职工薪酬

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