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番茄
于2017-05-27 18:30 发布 814次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-27 18:35
之前是代账做的,应该是计提了
番茄 追问
2017-05-27 19:10
用其他应付款,怎么做呢
2017-05-27 19:39
要是没有计提又要怎么做?
方老师 解答
2017-05-27 18:33
3月计提了吗
2017-05-27 18:36
计提过缴纳时借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款
2017-05-27 19:34
把其他应收款换成其他应付款
2017-05-27 19:41
没有计提做补提的,借管理费用贷应付职工薪酬
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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番茄 追问
2017-05-27 19:10
番茄 追问
2017-05-27 19:39
方老师 解答
2017-05-27 18:33
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2017-05-27 18:36
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2017-05-27 19:34
方老师 解答
2017-05-27 19:41