- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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4月
借预付账款5000贷银行存款5000
借预付账款17000贷银行存款17000
借固定资产22000贷预付账款22000
2017-05-27 18:59:31
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借;固定资产 贷;预付账款 应付账款-暂估应付账款
次月冲回,然后根据发票进行账务处理
2016-01-07 21:04:12
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您好
请问设备收到了么
2019-10-03 09:27:39
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借,固定资产,应交税费增值税进项税,贷,预付账款,银行存款
2018-12-13 14:08:07
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你的意思是这个固定资产的发票是分次开取的。那么,无论是否取得分次的发票,在这个固定资产达到预定可使用状态之前,均在在建工程科目里核算。等付完款项或者固定资产达到预定,可使用状态了,再从转在建工程科目转到固定资产科目。
2019-07-01 19:57:17
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