送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-06 11:32

你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。

无痕浅墨 追问

2022-07-06 11:35

那老师,6月到货的时候我可以不做分录处理吗?直接在7月发票到的时候再做?

郭老师 解答

2022-07-06 11:36

可以的,可以这么做的。

无痕浅墨 追问

2022-07-06 11:38

老师,要是6月到货时候,我做了借:管理费用--办公费 100 贷:预付账款--暂估入库100,等7月发票的时候,再做 借:预付账款--暂估入库 100 贷:预付账款 100?

郭老师 解答

2022-07-06 11:40

可以的,可以这么做。

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2019-11-27 13:46:49
你好,可以这样操作
2021-02-24 15:25:49
你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。
2022-07-06 11:32:54
:预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品 可以
2020-07-14 21:45:42
您好 这样账务处理可以的
2022-01-08 21:05:21
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