有多年未提折旧的固定资产,现在报废,能不能在销固 问
同学,你好 未计提折旧,应该及时补折旧 答
请问下,公司经营地址变了,所归属的税务局改变了,但 问
你好,这个要问税务局,正常来说会有影响的。 答
老师好,请问残疾就业保障金怎么计算?公司没有按排 问
保障金年缴纳额 = (上年用人单位在职职工人数 × 所在地规定的安排残疾人就业比例 - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数) × 上年用人单位在职职工年平均工资 答
老师好,请问月工资都按30天计算,2025.3月有31天,有 问
您好,你们是节假日都是休息吗? 答
老师你好问题一:由于我们是小微企业的公司,业务量 问
同学,你好 1.可以做期初0.29 2.借:财务费用 3贷:银行存款 3 答

请问老师,如果我买办公用品,两千块钱,,没收到发票做分录,借,预付账款,贷,银行存款,然后,收到发票以后,做分录,借管理费用,贷,预付账款,对吗
答: 是的,是这样账务处理的
5月从公户打到员工个人私户上一笔钱,他去购买办公家具。他后续又拿票回来报销,这样可以吗? 比如他借的钱买的办公家具,我是先做的分录是借:预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品
答: :预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品 可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,6月买的东西,6月到货,但是发票是7月到的,这样的话,可以把7月到的发票贴在6月的账本上吗?6月买的时候,我是借:预付账款 100 贷:银行存款100,东西到货的时候我没有做分录,现在发票到了,我可以这样吗?在6月的分录上,借:管理费用--办公用品100 贷:预付账款100 还是将这边分录做到7月份(发票到的月份)?
答: 你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。


奋斗中的天鹅 追问
2019-11-27 13:48
奋斗中的天鹅 追问
2019-11-27 13:49
辜老师 解答
2019-11-27 14:42