送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-29 18:38

支付时:借:预付账款500,贷:银行存款500。收租金时:借:银行存款800,贷:预付账款500,主营业务收入300,这样不行吗?

晓冉 追问

2017-05-30 03:26

但是您写的那个分录我不太明白,300的差价收入怎么体现呢?

晓冉 追问

2017-05-30 15:31

关键是,那500没有发票,只有收据,可以做成本吗?

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 18:08

您好,支付时,借:预付账款,500元,贷:现金或者银行存款,500元。收租金时,借:现金或者银行存款,800元,贷:预收账款,800元。

王雁鸣老师 解答

2017-05-29 20:24

您好,也可以的,但是有风险的。

王雁鸣老师 解答

2017-05-30 12:37

您好,那这个确实不好处理,我建议还是按我说的处理,确认收入时,借:预收账款,800元,贷:主营业务收入,800减去税金,应交税费-应交增值税-销项,800*增值税率/(1+增值税率)。取得500元租金发票时,借;主营业务成本,500元,贷:预付账款,500元,这样就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-05-30 15:32

您好,可以做成本,但是存在税务风险的。

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您好,一般情况下,付款时,借:预付账款-XXX单位,贷:现金或者银行存款。收到发票后,借:长期待摊费用-租赁费,或者管理费用-租赁费,贷:预付账款-XXX单位。
2017-07-24 21:40:05
借预付账款 贷银行 借管理费用等贷预付账款
2020-04-24 12:35:46
你好 租期是多久的 一年内的话 做借方预付账款贷方银行借方管理费用等贷方预付账款
2019-03-11 15:43:42
您好,支付时,借:预付账款,500元,贷:现金或者银行存款,500元。收租金时,借:现金或者银行存款,800元,贷:预收账款,800元。
2017-05-29 18:08:27
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷,预付账款4000。
2021-12-01 17:52:11
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