- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-30 21:30
您好,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。
相关问题讨论

你好,借;营业外支出5000,贷;银行存款5000
2020-07-04 11:30:27

您好,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款。
2017-05-30 21:30:30

你好 按实际发生来做账 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 只是汇算有扣除标准的
2019-11-25 18:43:08

因为费用的发生额在借方,如果你放到贷方的话,影响你科目余额表和利润表不一致
2023-04-17 20:57:57

您好
借:财务费用——利息收入 借方红字
借:银行存款
2019-09-02 15:05:27
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^_^^_^ 追问
2017-05-30 21:33
王雁鸣老师 解答
2017-05-30 21:34
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