老师,我现在在进行2022年企业所得税的2季度季报,调增了21年的企业所得税汇算清缴,补交21年企业所得税应该怎么做会计分录呢
2025必须上岸
于2022-07-08 15:57 发布 1042次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-08 15:58
你好;
借:以前年度损益调整贷:应交税费—应交所得税。缴纳此汇算清缴税款时,分录如下:借:应交税费—应交所得税,贷:银行存款。调整未分配利润,分录如下:借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
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