老师,我司有2年前有一笔业务,货发了,票也开了,但是对 问
你好,是专票还是普票,发票联肯定是给对方了,能收回来这个联次么 答
老师,请教一下,一般纳税人是根据销项减去进项的差 问
你好,普通发票是不可以的。 答
老师,请问针对于研发项目的财政拨款是不计入收入 问
你好,这个是要计入营业外收入或者其他收益 答
老师,请问在广东省佛山市设立小规模要怎么操作? 问
你好,你可以看看这个介绍,https://www.foshan.gov.cn/zsk/?kCode=BSD00000537 答
请教一下,我们去年8月份开给供应商的发票,那边说没 问
是的,他们可以做账的,只是那个会计是菜鸡,啥也不懂 答
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社保计提时 是 管理费用-社保 还是管理费用-福利费-社保
答: 单位负担的管理费用-社保
给人代账,社保费用是直接计入管理费用还是要分个人部分缴纳和公司部分缴纳?这个分录应该怎么做?
答: 你好 ; 单位部分 计入管理费用; 个人部分走 其他应收款。 借管理费用-单位部分 贷应付职工薪酬 - 单位部分 ; 缴纳 ;借 应付职工薪酬 - 单位部分 ; 其他应收款-个人社保 贷银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
社保费用全由单位承担,那账务上如何处理单位承担的个人部分,是直接记管理费用 还是怎么处理,比如员工3000元/月,社保总额1000元,公司承担800.个人200,但公司全额负担了社保的1000元,分录老师录入一下吧
答: 计提借管理费用-工资3000/社保800/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/3800(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-3000 贷其他应付款/其他应收款200(个人负担的) 银行存款2800 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金800(单位负担的) 其他应收款/其他应付款200(个人负担的) 贷银行存款1000
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李s135 追问
2022-07-09 19:22
小锁老师 解答
2022-07-09 19:23
李s135 追问
2022-07-09 19:51
小锁老师 解答
2022-07-09 19:55