老师,供应商很久以前给我们发票给多了,账上挂了好几年了,我想做一笔凭证给做平,要怎么做呢?
水墨xxamm
于2017-05-31 15:02 发布 784次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,分录,借;应付账款,贷;营业外收入。
2017-05-31 15:03:38
你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了
2019-10-15 16:58:02
可以分别对应从供应商采购的什么货物写。
如:付采购**货物货款
2020-04-21 00:03:04
我用的管家婆软件,这样做帐是应付增加?
2017-09-10 13:06:22
借库存商品 贷营业外收入。
2017-02-24 15:10:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息