请问老师 我公司平时采购费用 都是法人垫资 我计的是其他应付款-法人 公司收入 提现到法人个人卡 我计的 其他应收款-法人 现在我想消掉往来 能直接 借 其他应付款-法人 贷 其他应收款-法人 吗
阿芳?
于2022-07-12 09:18 发布 838次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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