- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-01 17:01
你好,在这个月补做结转的分录了
相关问题讨论
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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2463024587 追问
2017-06-01 17:18
邹老师 解答
2017-06-01 17:21