送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-01 17:46

这个分录是把你去年多计提的金额冲减。冲减后应交税费-所得税科目为借方余额,表示是多交的金额。 
下个月产生税抵扣时只做计提的分录 
借所得税费用贷应交税费-所得税

上传图片  
相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-10 09:01:41
你好,个税是从员工的工资 中扣除,如果以前没扣,我们从下次发放的工资 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
补充计提:借:以前年度损益调整400 贷:累计折旧 400 借:利润分配--未分配利润 400 贷:以前年度损益调整 400 调整所得税: 借:以前年度损益调整100 贷:应缴所得税100 借:利润分配--未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100
2016-04-19 21:13:16
你好这个不能直接对现金和银行,这个是需要调对应年初数,
2021-06-10 10:03:50
你好! 走以前年度损益调整科目核算
2018-08-01 16:22:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...