收到2000元样品费,然后样品已经发给客户,这2000元 问
你好,你这个以后发货物的时候会少发2000的货物吗? 答
老师好!24年1月份收到了一笔钱,当时没有开具发票,但 问
您好,账上做一笔红冲的会计分录,然后再按照发票做账就行, 纳税申报的时候也得冲销之前的未开票收入 答
2024年申报2023年费款所属期的残保金,上年在职职 问
上年在职职工工资总额填2023年的 答
库存为700000,应交税费为4000,这样合理吗?如果不合 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
选项C未使用,为什么还需要折旧,谢谢! 问
你好,同学,选项C不属于固定资产不计提折旧的4种情况,所以需要计提折旧。 答
请问老师,年末余额表上,银行存款+其他应收款(无应收账款)应该等于其他应付款吗
答: 同学,你好 不等于的
为什么帮别人代付,一个是借其他应收款 贷银行存款 一个是借其他应付款 贷银行存款呢?
答: 正确的应该是借其他应收款贷银行存款,如果你们欠了人家的钱付款,替他付款的话,可以做其他应付款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我想问下 我在入账的时候入错科目了 金额没有错误 我是采用红字更正吗?把那张凭证红冲 然后再写正确的 还是我直接把我入错的科目直接转入正确科目? 借:其他应付款-法人 贷银行存款 我这个借方不应该是法人 而是其他应收款-员工 我可以这样整吗?
答: 你好,采用红字更正就可以了,这样也行
欢 追问
2017-06-02 14:11
欢 追问
2017-06-02 14:13
邹老师 解答
2017-06-02 14:16