去年,开票时 借:应收帐款20000 贷:主营业务收入 19417.48 应交税费-应交增值税582.52 5月份因票不足只冲红,分录: 借:应收账款-20000 贷:以前年度损益调整19417.48 应交税费-应交增税-582.52 下月开票: 借:以前年度损易调整19417.48 贷:主营业务收入19417.48 借:应收帐款582.52
(境静)芭樵叶儿
于2017-06-02 15:14 发布 996次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-02 15:15
你好,把以前年度损益调整改为主营业务收入
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你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17

800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09

你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51

用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16

你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
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(境静)芭樵叶儿 追问
2017-06-02 15:20
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2017-06-02 15:21