老师,我们是建筑企业,2020年之前没有做账,现在才开始做账,我们的老会计让我这样做账,借,工程施工,贷,以前年度损益调整。借,工程施工,贷 应交税费-应交增值税-质押税金。收到钱是一样的确认收入结转成本,他这样做合适不合适,为啥这样子
等等
于2020-05-06 09:02 发布 836次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-06 09:03
你好,同学。
之前没做账,那你应该是贷 应付账款,
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你好,这个是这么业务的
多做了费用,少做了进项吗
2020-02-15 09:51:43
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你好你正常申报了,但是没有做账的话,你应该用借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费。
2021-10-12 15:31:17
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800的不可以全额抵扣,可以这么做的。
2021-01-17 11:39:09
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你好,同学。
如果你所有的票都开了,你这质押税金就是要支付出去的就是了的
2020-05-09 15:15:51
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用以前年度损益调整调整到去年
2020-05-08 09:24:16
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