进项税额加计抵减,每月计提了加计抵减,借:应交税费-增值税加计抵减额 贷:其他收益 这个月我需要将加计抵减部分的抵减应纳税额。加计抵减的账务如何做转出
痴情的项链
于2022-07-15 10:00 发布 858次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-15 10:02
借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计抵减,做这个就可以。
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
痴情的项链 追问
2022-07-15 10:34
郭老师 解答
2022-07-15 10:37