贷款发生评估费:11895.00,收到专票未付款,这个月的会计分录是不是这样做:借:管理费用―评估费 11895.00 应交税费―增值税―进项税额 673.30 贷:应付账款―莫莫公司 11895.00 应交税费―增值税―进项税额转出 673.30
申屠虹旭
于2017-06-03 15:56 发布 1017次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-03 16:06
评估费不用进项转出的吗?国税的专管理说贷款发生的费用都不螚抵扣,要转出,那到底怎么做?老师
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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您好!分录 借:管理费用-福利费 进项税额 贷:库存现金 借:管理费用-福利费 贷:进项税额转出 ,不需要填写第二笔分录。
2019-11-04 15:17:20
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你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54
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借;待处理财产损益 贷;原材料 应交税费(进项税转出)
2016-11-18 17:25:15
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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王雁鸣老师 解答
2017-06-03 15:58
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2017-06-03 16:07