该企业在A市申报缴纳的增值税=36+218/(1+9%)×9%-4.5-3-36.4-1.3-0.49+200×3%=14.31(万元)对该答案中218/(1+9)×9%为什么不是×7%;还有-4.5和200×3%是怎么来的
大鈺
于2022-07-17 22:58 发布 1028次浏览
- 送心意
丽媛老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-07-17 23:12
你好,同学,因为异地提供建筑服务的税率是9%,218/(1+9)×9%是总共需要交的税额,4.5是因为分包商开具专票的进项税额是4.5,200*3%是老项目需要缴纳的增值税,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
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借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
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你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
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你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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大鈺 追问
2022-07-17 23:31
丽媛老师 解答
2022-07-18 08:35