送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-03 22:20

我现在是这么作的,收到退税,借:银行存款,贷:其他应收款一即征即退,花的时候,借:其他应收款一即征即退,贷:应付职工薪酬一工资,老师这样作对吗?

执子之手 追问

2017-06-04 19:25

你说的我不太明白,有点晕。

王雁鸣老师 解答

2017-06-03 21:45

您好,分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-减免税款,贷;专项收支-XXX (按预算科目设置明细),花的时候,可以做双重分录,借:研发支出-费用化支出-工资,贷:应付职工薪酬-工资,再借:专项收支-XXX (按预算科目设置明细),贷:专项收支-减免税款。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助。

王雁鸣老师 解答

2017-06-03 22:21

您好,这样做不好,最好按我说的做。

王雁鸣老师 解答

2017-06-04 20:28

您好,您好,如果按我说的您看不明白的话,按您说的做也行。

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您好,分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-减免税款,贷;专项收支-XXX (按预算科目设置明细),花的时候,可以做双重分录,借:研发支出-费用化支出-工资,贷:应付职工薪酬-工资,再借:专项收支-XXX (按预算科目设置明细),贷:专项收支-减免税款。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助。
2017-06-03 21:45:46
你好,借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;;以前年度损益调整 借;;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2019-07-09 13:42:57
你好 多做的那笔红冲了 
2021-09-02 12:16:15
借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷: 营业外收入
2020-05-09 10:10:58
你好!什么原因造成的?出口退税吗?不是的话计入营业外收入
2016-08-05 14:52:26
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