电费发票结算时间(一般在20号)与企业结算的电费时间(在月末)不一致,先预缴电费,收到电费发票时,借:其他应付款 贷:预付账款 。月末企业结算电费时,借:制造费用 管理费用 贷:其他应付款。如果这时,企业把本月多计入10天的电费去掉,发现与电费发票金额不一致该怎么办?
老赵
于2022-07-21 10:24 发布 1094次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-07-21 10:27
你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
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你好,那你就再借预付账款贷其他应付款冲掉那十天的就可以。
2022-07-21 10:27:15
应该贷记应付账款-xx公司 借方是正确的~
2020-06-02 09:58:58
您好,具体是指的哪儿啊?麻烦截图或者给个网址看看,谢谢。
2017-12-29 20:22:45
那这个不是主营那就做其他应付款,你这个现在就可以使用吗,可以使用就转制造费用下面,
2020-04-13 20:11:19
1,其他应收,其他应付一般是核算收款,付款以外的相关业务,比如支付投标保证金,收到的押金等
应付账款好
2,计入管理费用,这个是准则的规定
2016-06-28 21:04:42
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老赵 追问
2022-07-21 10:33
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2022-07-21 10:36